集团公司推进年度审计计划有效落实

本报讯 4月22日下午,集团公司副总经理吴智组织召开了2022年度审计计划执行会,听取集团现阶段审计项目的阶段性汇报,部署下一步审计工作。北京市内部审计协会副会长石铝莅临指导。

会上,兴中海等五家会计事务所依次对目前开展的非经资产综合补助费专项审计和经济责任审计6个审计项目进行了阶段性汇报,并就下一步工作安排及需要解决协调的问题作具体说明。

吴智指出,要进一步提升审计监督的高度深度,回答好相关部委重点关注的问题。紧密结合审计方案,突出审计重点,认真排查企业面临的风险。全面摸清被审计单位的家底情况,建立不同业务板块审计调查表,列好问题清单、责任清单,确保集团审计工作抓实抓细。

石铝从审计重点、证据获取、财务数据分析、决策程序等方面进行了具体指导。

集团审计部全体人员、兴中海等五家会计师事务所项目负责人共22人参加了会议。(审计部 孙健)

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