本报讯 1月23日,集团审计部开展全体专职、兼职内部审计人员业务专题培训,促进内部审计质量体系的建立和完善, 提高内部审计程序规范性和业务质量。
本次培训以“问题通报+专家授课+案例分享+内部讨论”的方式,全力保障学习实效。集团公司总审计师曹镝针对审计质量检查情况及培训中提出的问题,进行了讲解并提出工作要求。集团审计部通报首开集团2025年度内部审计项目质量检查情况,并邀请北京市内部审计协会副会长张亚光和北京市内审协会高连利授课。
会议强调,2026年各内审机构要深入贯彻党中央、国务院关于审计工作的决策部署,发挥“经济监督”的独特作用,夯实全链条管理,构建“问题台账、责任清单、销号督导”的闭环机制,要深入分析问题背后的制度漏洞和管理缺陷,实现“审计一点、规范一片”的治理效果,着力锻造一支“能查、能说、能写”的高素质专业化内部审计队伍,为集团在“十五五”时期开好局、起好步,实现更高质量发展提供坚实的审计监督保障。
(审计部 于平)



