本报讯 3月26日,集团公司召开2025年度内部审计工作会,会议由集团公司总审计师曹镝主持,集团各内审机构负责人及合作事务所代表近40人参会。
会议传达了十八大以来党中央关于审计工作的指示批示,以及市审计局《关于2025年内部审计工作的指导意见》,重点解读了国有企业审计全覆盖、风险预警机制建设等新要求。会议强调审计工作要聚焦经济监督主责主业,完善“集团统筹、分级负责”监督机制,稳步推动内部审计与各版块业务发展协同联动,进一步构建有效风险防控体系。
会议通报了集团2024年内部审计项目质量检查结果,对审计开展各环节提出了指导意见。各单位围绕加强业审融合、专业团队建设、审计资源共享等方面提出了意见和建议。(审计部 邢一菁)