本报讯 4月13日,集团公司副总经理吴智组织召开集团公司2023年度内部审计工作部署会。会议旨在进一步落实集团党委和董事会对内部审计工作的有关要求,确保年度审计工作计划高质量实施。
会上,吴智对聚焦内部审计要点、提升内部审计工作质效提出建议。他指出,要统一思想,聚集共识,充分认识内部审计工作的重要性。针对本年度审计项目,要做好“四个统筹”工作,即集团部室内部统筹、系统上下统筹、内部审计力量统筹、与其他监督统筹。要以高度负责的精神,严肃认真的态度,共同把审计工作做好。要明确职责,压实责任,正确对待和认真接受内部审计的监督。以此次审计为契机,结合企业生产经营的工作做法,以问题导向来总结完善企业管理的薄弱环节。要明确目标,紧扣重点,保质保量做好内部审计监督工作。审计组成员要规范工作程序,客观求实,查清查透,加大审计组组织建设力度,运用科学审计方法提高工作效率。
集团审计部对开展审计项目的具体安排和工作重点进行了通报,资产管理公司党支部书记、董事长、总经理周飚代表被审计单位作了表态发言。(审计部 孙健)